Derechos Previsiones Previsiones Modificación Recaudado Derechos Total Total Exceso de Derechos Exceso de Código Descripción derechos ptes. cobro previsiones cancelados anulaciones recon. netos neto previsiones iniciales totales reconocidos 1 IMPUESTOS DIRECTOS 116.663,90 4.322,96 239.460,14 122.796,24 243.783,10 243.783,10 239.460,14 11 Impuestos sobre el capital 3.546,12 116.038,00 232.329,22 116.291,22 228.783,10 228.783,10 232.329,22 112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. De Naturaleza Rústica 3.709,49 34.611,19 83.709,49 49.098,30 80.000,00 80.000,00 83.709,49 11200 Impuesto sobre bienes inmuebles: de naturaleza rústica 3.709,49 34.611,19 83.709,49 49.098,30 80.000,00 80.000,00 83.709,49 113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. De Naturaleza Urbana 3.512,85 37.792,01 81.512,85 43.720,84 78.000,00 78.000,00 81.512,85 11300 Impuesto sobre bienes inmuebles: de naturalez urbana 3.512,85 37.792,01 81.512,85 43.720,84 78.000,00 78.000,00 81.512,85 114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. De caract.especiales 1.783,10 1.783,10 1.783,10 11400 Impuesto sobre bienes inmuebles: De caracteristicas especial 1.783,10 1.783,10 1.783,10 115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 43.634,80 1.893,12 67.106,88 23.472,08 69.000,00 69.000,00 67.106,88 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 43.634,80 1.893,12 67.106,88 23.472,08 69.000,00 69.000,00 67.106,88 13 Impuesto sobre las Actividades Económicas 625,90 7.869,08 7.130,92 6.505,02 15.000,00 15.000,00 7.130,92 130 Impuesto sobre Actividades Económicas 625,90 7.869,08 7.130,92 6.505,02 15.000,00 15.000,00 7.130,92 13000 Impuesto sobre actividades económicas 625,90 7.869,08 7.130,92 6.505,02 15.000,00 15.000,00 7.130,92 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 30.560,53 831.975,81 831.975,81 801.415,28 801.415,28 831.975,81 29 Otros impuestos indirectos 30.560,53 831.975,81 831.975,81 801.415,28 801.415,28 831.975,81 290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 24.629,74 5.370,26 5.370,26 30.000,00 30.000,00 5.370,26 29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) 24.629,74 5.370,26 5.370,26 30.000,00 30.000,00 5.370,26 293 Impuesto general indirecto canario (IGIC) 55.190,27 826.605,55 826.605,55 771.415,28 771.415,28 826.605,55 29300 Ley 20/91 Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) 54.703,87 798.119,15 798.119,15 743.415,28 743.415,28 798.119,15 29301 Aportación por supresión del IGTE 486,40 28.486,40 28.486,40 28.000,00 28.000,00 28.486,40 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOSY OTROS INGRESOS 69.415,05 56.262,21 4.642,86 635.037,79 565.622,74 691.300,00 691.300,00 639.680,65 30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. 59.997,32 149,39 151.850,61 91.853,29 152.000,00 152.000,00 151.850,61 300 Servicio de abastecimiento de agua 4.388,48 30.350,50 80.388,48 50.037,98 76.000,00 76.000,00 80.388,48 30000 Servicio de abastecimiento de agua 4.388,48 30.350,50 80.388,48 50.037,98 76.000,00 76.000,00 80.388,48 302 Servicio de recogida de basuras 21.108,70 1.396,60 54.603,40 33.494,70 56.000,00 56.000,00 54.603,40 30200 Servicio de recogida de basura 21.108,70 1.396,60 54.603,40 33.494,70 56.000,00 56.000,00 54.603,40 305 Servicio de cementerios 8.538,12 3.141,27 16.858,73 8.320,61 20.000,00 20.000,00 16.858,73 30500 Servicio de cementerios 8.538,12 3.141,27 16.858,73 8.320,61 20.000,00 20.000,00 16.858,73 31 Tasas por prestación de serv.púb.de carácter soc.y prefer. 9.177,73 18.361,29 4.632,86 389.238,71 380.060,98 407.600,00 407.600,00 393.871,57 311 Servicios asistenciales 9.177,73 18.361,29 4.632,86 389.238,71 380.060,98 407.600,00 407.600,00 393.871,57 31101 Servicio de Ayuda a domicilio 1.201,19 3.369,48 13.630,52 12.429,33 17.000,00 17.000,00 13.630,52 31102 Servicio de acogida 7.976,54 14.991,81 4.632,86 375.608,19 367.631,65 390.600,00 390.600,00 380.241,05 32 Tasas por la realización de actividades de competencia local 240,00 31.076,90 10,00 5.923,10 5.683,10 37.000,00 37.000,00 5.933,10 321 Licencias urbanísticas 26.010,79 1.989,21 1.989,21 28.000,00 28.000,00 1.989,21 32100 Licencias urbanísticas 26.010,79 1.989,21 1.989,21 28.000,00 28.000,00 1.989,21 325 Tasa por expedición de documentos. 240,00 3.416,11 2.583,89 2.343,89 6.000,00 6.000,00 2.583,89 32500 Tasa por expedición de documentos 240,00 3.416,11 2.583,89 2.343,89 6.000,00 6.000,00 2.583,89 327 Tasa por derechos de exámen 650,00 10,00 1.350,00 1.350,00 2.000,00 2.000,00 1.360,00 32700 Tasa por derechos de exámen 650,00 10,00 1.350,00 1.350,00 2.000,00 2.000,00 1.360,00 329 Otras tasas por la realización de activ.de competencia local 1.000,00 1.000,00 1.000,00 32901 Tasa por apertura de establecimientos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33 Tasas por utiliz.privativa o aprov.especial del dom.púb.loc. 5.225,38 57.425,38 57.425,38 52.200,00 52.200,00 57.425,38 330 Tasa de estacionamiento de vehículos 200,00 200,00 200,00 33000 Tasa por estacionamiento de vehículos (vados) 200,00 200,00 200,00 332 Tasa por utiliz.priv.o aprov.esp.emp.explot.de serv.de sum. 4.200,00 11.800,00 11.800,00 16.000,00 16.000,00 11.800,00 33201 Tasas por puestos, barracas, casetas ... 4.200,00 11.800,00 11.800,00 16.000,00 16.000,00 11.800,00 337 Tasas por aprovechamiento del vuelo 17.499,19 36.499,19 36.499,19 19.000,00 19.000,00 36.499,19 33700 Tasas por aprovechamiento del vuelo 17.499,19 36.499,19 36.499,19 19.000,00 19.000,00 36.499,19 338 Compensación de Telefónica de España S.A. 2.737,68 3.262,32 3.262,32 6.000,00 6.000,00 3.262,32 33800 Compensación de Telefónica de España S.A. 2.737,68 3.262,32 3.262,32 6.000,00 6.000,00 3.262,32 339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 5.136,13 5.863,87 5.863,87 11.000,00 11.000,00 5.863,87 33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 3.136,13 5.863,87 5.863,87 9.000,00 9.000,00 5.863,87 33901 Tasa del mercadillo de productos locales 2.000,00 2.000,00 2.000,00 34 Precios públicos 5.648,90 4.851,10 4.851,10 10.500,00 10.500,00 4.851,10 343 Servicios deportivos 855,00 2.145,00 2.145,00 3.000,00 3.000,00 2.145,00 34300 Servicio Gimnasio Municipal 855,00 2.145,00 2.145,00 3.000,00 3.000,00 2.145,00 344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos 4.793,90 2.706,10 2.706,10 7.500,00 7.500,00 2.706,10 34400 Entradas a Centro de Interpretación del gofio 4.793,90 2.706,10 2.706,10 7.500,00 7.500,00 2.706,10 38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES 3.010,62 3.010,62 3.010,62 3.010,62 389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3.010,62 3.010,62 3.010,62 3.010,62 38900 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES 3.010,62 3.010,62 3.010,62 3.010,62 39 Otros ingresos 9.261,73 22.738,27 22.738,27 32.000,00 32.000,00 22.738,27 391 Multas 8.680,00 320,00 320,00 9.000,00 9.000,00 320,00 39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 3.680,00 320,00 320,00 4.000,00 4.000,00 320,00 39190 Otras multas y sanciones 5.000,00 5.000,00 5.000,00 392 Recargos periodo ejec.y por decl.extemp.sin req.previo 3.149,81 5.850,19 5.850,19 9.000,00 9.000,00 5.850,19 07-03-2025 Emitido: SITUACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS. CORRIENTE. 1 Página: A fecha 31-12-2024 Desglose: Máximo nivel Capítulos: todos 2024 Ejercicio: AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA Derechos Previsiones Previsiones Modificación Recaudado Derechos Total Total Exceso de Derechos Exceso de Código Descripción derechos ptes. cobro previsiones cancelados anulaciones recon. netos neto previsiones iniciales totales reconocidos 39200 Recargos por decl.extemporánea sin requerimiento previo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 39211 Recargo de apremio 2.149,81 5.850,19 5.850,19 8.000,00 8.000,00 5.850,19 393 Intereses de demora 497,77 2.502,23 2.502,23 3.000,00 3.000,00 2.502,23 39300 Intereses de demora 497,77 2.502,23 2.502,23 3.000,00 3.000,00 2.502,23 396 Ingresos por actuaciones de urbanización 5.000,00 5.000,00 5.000,00 39600 Canon de urbanización 5.000,00 5.000,00 5.000,00 399 Otros ingresos diversos 8.065,85 14.065,85 14.065,85 6.000,00 6.000,00 14.065,85 39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS 8.065,85 14.065,85 14.065,85 6.000,00 6.000,00 14.065,85 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES 776.447,52 37.216,52 77.738,17 4.892.014,57 4.115.567,05 1.175.125,17 3.754.105,92 4.929.231,09 4.969.752,74 42 De la Administración del Estado 57.277,05 697.577,96 697.577,96 19.564,91 620.736,00 640.300,91 697.577,96 420 De la Administración General del Estado 57.277,05 697.577,96 697.577,96 19.564,91 620.736,00 640.300,91 697.577,96 42000 Participación en los Tributos del Estado 58.820,83 676.556,83 676.556,83 617.736,00 617.736,00 676.556,83 42090 Otras transferencias corrientes de la Adm.Gra.del Estado 1.543,78 1.456,22 1.456,22 3.000,00 3.000,00 1.456,22 42091 PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO (ZRD) 19.564,91 19.564,91 19.564,91 19.564,91 19.564,91 45 De Comunidades Autónomas 764.608,30 57.173,16 75.012,76 2.096.658,59 1.332.050,29 1.117.764,19 1.036.067,56 2.153.831,75 2.171.671,35 450 De la Administración General de las CCAA 764.608,30 57.173,16 75.012,76 2.096.658,59 1.332.050,29 1.117.764,19 1.036.067,56 2.153.831,75 2.171.671,35 45000 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma (FCM) 4.111,04 842.229,47 842.229,47 838.118,43 838.118,43 842.229,47 45002 Conv.suscritos con CA en materia de SS y PI (Plan concertado 10.966,41 5.833,60 139.053,75 139.053,75 128.087,34 128.087,34 144.887,35 45003 PLAN CORRESPONSABLES 34.995,55 35.000,00 4,45 34.995,55 -4,45 35.000,00 45004 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS DEPENDIENTES 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 45051 A Convenios Empleo 519.196,38 178.532,84 6.846,71 512.349,67 -6.846,71 690.882,51 690.882,51 519.196,38 45052 Agencia de Empleo y Desarrollo Local 3.840,47 3.840,47 16.659,53 16.659,53 20.500,00 20.500,00 20.500,00 45053 PROGRAMAS PFAE 152.316,76 125.834,73 502.888,96 377.054,23 350.572,20 350.572,20 502.888,96 45054 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 966,00 966,00 -966,00 -966,00 45081 Subvención Plan de Vivienda de Canarias (Particulares) 55.155,48 57.096,66 57.096,66 -1.941,18 -57.096,66 55.155,48 55.155,48 55.155,48 45082 BIBLIOTECA ANSELMO PÉREZ DE BRITO 424,87 424,87 -424,87 -424,87 45083 PLAN DE MOVILIDAD URBANA (PMUS) 8.994,00 8.994,00 8.994,00 8.994,00 8.994,00 17.988,00 8.994,00 45084 A Juzgado de Paz (Cons. Justicia y Seguridad) 12,00 1.238,00 1.238,00 1.250,00 1.250,00 1.238,00 45087 Plan Integral del Menor (Cons- Bienestar Social) 29.421,71 296,08 29.421,71 29.717,79 29.717,79 29.421,71 45093 Mantenimiento Escuela infantil 9.400,00 9.400,00 9.400,00 46 De Entidades Locales 11.839,22 37.454,37 2.725,41 2.092.644,06 2.080.804,84 37.796,07 2.092.302,36 2.130.098,43 2.095.369,47 461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 11.839,22 8.754,37 2.725,41 2.092.644,06 2.080.804,84 37.796,07 2.063.602,36 2.101.398,43 2.095.369,47 46101 Fiesta de San Antonio del Monte 339,22 10.339,22 10.339,22 10.000,00 10.000,00 10.339,22 46102 Planes Deportivos y Culturales (Cabildo Insular de la Palma) 1.520,42 162,38 9.520,42 9.520,42 8.000,00 8.000,00 9.682,80 46103 Mantenimiento Centro Asistencial de Franceses 495.168,27 495.168,27 495.168,27 495.168,27 495.168,27 46104 Convenio Atención de Mayores (Serv. Ayuda a Domicilio) 293.537,50 293.537,50 11.297,50 282.240,00 293.537,50 293.537,50 46106 A la Biblioteca Municipal 1.500,00 2.388,00 1.500,00 3.888,00 3.888,00 1.500,00 46107 Fomento a la Cultura 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 46108 Fomento de Banda de Música Salvatierra 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 46109 Campaña de Navidad 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 46110 Plan integral del Menor 2.500,00 10.000,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00 10.000,00 46111 PLAN DE EMPLEO SOCIAL 90,23 88.686,14 88.686,14 88.776,37 88.776,37 88.686,14 46112 Plan Insular de Cooperación (Servicios) 46113 Emergencia social (Cabildo Insular de La Palma) 1.208,75 13.791,25 13.791,25 15.000,00 15.000,00 13.791,25 46114 FERIA DE ARTESANÍA 2.563,03 2.563,03 3.436,97 3.436,97 6.000,00 6.000,00 6.000,00 46115 Mantenimiento Residencia de Mayores de Garafía 1.093.029,72 1.093.029,72 1.093.029,72 1.093.029,72 1.093.029,72 46116 Promoción al teatro 364,00 3.636,00 3.636,00 4.000,00 4.000,00 3.636,00 46118 Promoción a la juventud 1.500,00 1.500,00 1.500,00 46124 CREACIÓN ZONAS VERDES EN INTERFAZ URBANO-FORESTAL 18.239,57 18.239,57 18.239,57 18.239,57 18.239,57 46199 Otras subvenciones corrientes de Cabildos 5.000,00 2.259,00 2.259,00 2.259,00 5.000,00 7.259,00 2.259,00 462 De Ayuntamientos 28.700,00 28.700,00 28.700,00 46201 AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA 28.700,00 28.700,00 28.700,00 48 De familias e instituciones sin fines de lucro 5.000,00 5.000,00 5.000,00 480 Particulares 5.000,00 5.000,00 5.000,00 48001 Inscripciones en eventos municipales 5.000,00 5.000,00 5.000,00 49 Del exterior 5.133,96 5.133,96 5.133,96 5.133,96 494 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 5.133,96 5.133,96 5.133,96 5.133,96 49401 PROYECTO LEADER "FORMACIÓN EN AGRICULTURA ECOLÓGICA" 5.133,96 5.133,96 5.133,96 5.133,96 5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.950,00 17.850,00 17.850,00 28.800,00 28.800,00 17.850,00 52 Intereses de depósitos 200,00 200,00 200,00 520 Intereses en cuentas Bancos y Cajas 200,00 200,00 200,00 52000 Intereses en cuentas de Bancos y Cajas 200,00 200,00 200,00 54 Rentas de bienes inmuebles 10.750,00 17.850,00 17.850,00 28.600,00 28.600,00 17.850,00 541 Arrendamientos de fincas urbanas 7.750,00 17.850,00 17.850,00 25.600,00 25.600,00 17.850,00 54100 Arrendamiento de fincas urbanas 7.750,00 17.850,00 17.850,00 25.600,00 25.600,00 17.850,00 549 Otras rentas de bienes inmuebles 3.000,00 3.000,00 3.000,00 07-03-2025 Emitido: SITUACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS. CORRIENTE. 2 Página: A fecha 31-12-2024 Desglose: Máximo nivel Capítulos: todos 2024 Ejercicio: AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA TOTAL GENERAL 7.957.427,90 11.510.891,08 6.365.522,73 5.145.368,35 6.846.803,88 7.825.948,68 131.479,22 0,00 3.715.502,93 979.144,80 30.560,53 Derechos Previsiones Previsiones Modificación Recaudado Derechos Total Total Exceso de Derechos Exceso de Código Descripción derechos ptes. cobro previsiones cancelados anulaciones recon. netos neto previsiones iniciales totales reconocidos 54900 Rentas por arrendamiento de agua 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.618,33 174.428,67 49.098,19 1.209.610,37 1.192.992,04 545.920,61 838.118,43 1.384.039,04 1.258.708,56 72390 DE OTRAS SOC.MERC.ESTAT, ENTID.PÚB.EMP.Y OTROS ORG.PÚBL 75 De Comunidades Autónomas 2.614,22 168.628,43 47.135,76 797.707,93 795.093,71 128.217,93 838.118,43 966.336,36 844.843,69 750 De la Administración General de las CCAA 2.614,22 168.628,43 47.135,76 797.707,93 795.093,71 128.217,93 838.118,43 966.336,36 844.843,69 75050 SUBVENCIÓN PARQUES NACIONALES 2.614,22 125.603,71 2.614,22 128.217,93 128.217,93 2.614,22 75061 Participación en Tributos de la C. A. C. (FCFM Inversión) 4.111,04 842.229,47 842.229,47 838.118,43 838.118,43 842.229,47 75062 Plan de Vivienda de Canarias (Entidad) 283,80 283,80 -283,80 -283,80 75086 FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPIAL (INVERSIÓN) 75087 SUBVENCIÓN PLANES CULTURALES 46.851,96 46.851,96 -46.851,96 -46.851,96 75088 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 76 De Entidades Locales 14.004,11 5.800,24 1.962,43 411.902,44 397.898,33 417.702,68 417.702,68 413.864,87 761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 5.800,24 1.962,43 397.898,33 397.898,33 403.698,57 403.698,57 399.860,76 76101 PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO ISLAS VERDES 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 76102 Plan Insular de Cooperación (Inversión) 76107 SUBV. ACOND. EXTERIORES RESIDENCIA DE MAYORES DE GARAFÍ 1.962,43 1.962,43 -1.962,43 -1.962,43 76108 EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DE MAYORES DE GARAFÍA 48.880,82 48.880,82 48.880,82 48.880,82 48.880,82 76109 PROGRAMA INSULAR PARA EL DESARROLLO LOCAL PIDL 3.837,81 315.979,94 315.979,94 319.817,75 319.817,75 315.979,94 768 De Entidades locales Menores 14.004,11 14.004,11 14.004,11 14.004,11 14.004,11 76801 CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA 14.004,11 14.004,11 14.004,11 14.004,11 14.004,11 79 Del exterior 794 FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER) 79401 FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER) 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.432.322,57 3.424.322,57 8.000,00 3.432.322,57 83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público 8.000,00 8.000,00 8.000,00 830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p 4.000,00 4.000,00 4.000,00 83000 Reintegro de préstamos de fuera del Sector Público a C/P 4.000,00 4.000,00 4.000,00 831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p 4.000,00 4.000,00 4.000,00 83100 Reintegro de préstamos de fuera del sector públio a L/P 4.000,00 4.000,00 4.000,00 87 REMANENTE DE TESORERÍA 3.424.322,57 3.424.322,57 3.424.322,57 870 REMANENTE DE TESORERIA 3.424.322,57 3.424.322,57 3.424.322,57 87000 REMANTENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 2.337.331,03 2.337.331,03 2.337.331,03 87010 REMANENTE DE TESORERÍA CON FINANCIACIÓN AFECTADA 1.086.991,54 1.086.991,54 1.086.991,54 07-03-2025 Emitido: SITUACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS. CORRIENTE. 3 Página: A fecha 31-12-2024 Desglose: Máximo nivel Capítulos: todos 2024 Ejercicio: AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA